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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3370 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA SER COLOCADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;.. -ROLAMENTO RODA TRASEIRA MAIOR;.. 190,00 380,00
2.00 -ROLAMENTO RODA TRASEIRA MENOR;.. 185,00 370,00
2.00 -RETENTOR DA RODA TRASEIRA;..... 75,00 150,00
1.00 -RETENTOR DO PINHÃO;...... 75,00 75,00
4.00 -PORCA DA PONTA DO EIXO;..... 10,00 40,00
2.00 -ARRANHA TRAVA;...... 7,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA SER COLOCADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;.. -ROLAMENTO RODA TRASEIRA MAIOR;.. -ROLAMENTO RODA TRASEIRA MENOR;.. -RETENTOR DA RODA TRASEIRA;..... -RETENTOR DO PINHÃO;...... -PORCA DA PONTA DO EIXO;..... -ARRANHA TRAVA;...... 1.029,00
10/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.029,00
14/06/2019 Pagamento de Empenho 3370/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.029,00
TOTAL 1.029,00 1.029,00 1.029,00
SALDO A PAGAR 0,00