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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3372 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;.. -MÃO DE OBRA(RETIRAR,REGULAR E MONTAR DIFERENCIAL);........... 1.300,00 1.300,00
1.00 -MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TORNO E SOLDA, RECUPERAR EIXO TRASEIRO,ROSCAS E ACENTO DE ROLAMENTOS.);.................... 2.350,00 2.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;.. -MÃO DE OBRA(RETIRAR,REGULAR E MONTAR DIFERENCIAL);........... -MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TORNO E SOLDA, RECUPERAR EIXO TRASEIRO,ROSCAS E ACENTO DE ROLAMENTOS.);.................... 3.650,00
10/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.650,00
14/06/2019 Pagamento de Empenho 3372/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.650,00
TOTAL 3.650,00 3.650,00 3.650,00
SALDO A PAGAR 0,00