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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3459 Data de lançamento: 07/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE QUE REPRESENTARÁ A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS EM CONGRESSO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 e 09 DE JUNHO DE 2019,NO MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS;........ 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE QUE REPRESENTARÁ A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS EM CONGRESSO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 e 09 DE JUNHO DE 2019,NO MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS;........ 1.800,00
24/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 1.800,00
08/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3459/2019 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00