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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3676 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER UTILIZADO NA VAN DUCATO IUX 8797;............................ -MÃO DE OBRA,CONSERTO EIXO TRASEIRO;............. 200,00 200,00
1.00 -SERVIÇO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS E FAZER BRAÇADEIRA;............. 300,00 300,00
1.00 -SERVIÇO DE TORNO 2, PANELA FREIO 1;............................ 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER UTILIZADO NA VAN DUCATO IUX 8797;............................ -MÃO DE OBRA,CONSERTO EIXO TRASEIRO;............. -SERVIÇO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS E FAZER BRAÇADEIRA;............. -SERVIÇO DE TORNO 2, PANELA FREIO 1;............................ 740,00
28/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 740,00
28/06/2019 Cfe. ISS - ATENÇÃO BÁSICA/CUSTEIO 4500, retido na Liquidação Nota de Empenho 3676/2019, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA ME 30,34
04/07/2019 Pagamento de Empenho 3676/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 709,66
TOTAL 740,00 740,00 740,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ATENÇÃO BÁSICA/CUSTEIO 4500 28/06/2019 30,34 Lançada
TOTAL   30,34