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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3686 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ...GOL IRX 6827;.......GOL IYO 9648;..GOL IYO 9647;....GOL IXR 6044; e GOL IXE 3790;........... -MONTAGEM DE PNEU;............. 10,00 20,00
16.00 -BALANCEAMENTO;........... 15,00 240,00
5.00 -GEOMETRIA;............ 60,00 300,00
7.00 -CONSERTO DE PNEU;.......... 20,00 140,00
1.00 -VULCANIZAÇÃO;............. 60,00 60,00
4.00 -RODIZIO DE PNEU;.......... 5,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ...GOL IRX 6827;.......GOL IYO 9648;..GOL IYO 9647;....GOL IXR 6044; e GOL IXE 3790;........... -MONTAGEM DE PNEU;............. -BALANCEAMENTO;........... -GEOMETRIA;............ -CONSERTO DE PNEU;.......... -VULCANIZAÇÃO;............. -RODIZIO DE PNEU;.......... 780,00
28/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 780,00
29/07/2019 Pagamento de Empenho 3686/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00