Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. janeiro2019 |
4.369,58 |
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| 30/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/19 |
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4.369,58 |
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| 30/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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64,96 |
| 30/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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841,22 |
| 30/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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1.574,48 |
| 30/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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22,00 |
| 30/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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36,30 |
| 31/01/2019 |
Pagamento de Empenho 378/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.830,62 |
| TOTAL |
4.369,58 |
4.369,58 |
4.369,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |