Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 06/2019 |
6.162,47 |
|
|
| 26/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2019 |
|
6.162,47 |
|
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
22,55 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
793,11 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
1.266,61 |
| 26/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
|
|
2.126,63 |
| 27/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3921/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.953,57 |
| TOTAL |
6.162,47 |
6.162,47 |
6.162,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |