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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4033 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ESCOLAR NOS MESES DE MAIO E JUNHO;......... ....VEÍCULO ISB 7372;.......... -ELETRODO;.............. 20,00 60,00
2.00 -PINO DE CENTRO;............. 10,00 20,00
2.50 -FERRO;.................. 10,00 25,00
2.50 -PANO;.................. 6,00 15,00
10.00 -GRAMPO DE MOLA 5/8 X 80 X 280;.. 26,00 260,00
1.00 -MOLA AG 101-02;............ 420,00 420,00
4.00 .....VEÍCULO ISZ 8217;.......... -PINO DE CENTRO 12 X 170;........ 10,00 40,00
1.00 .....VEÍCULO IKK 1657;........ -EMENDA 12MM;............ 20,00 20,00
1.00 -GRAMPO 3/4;................. 35,00 35,00
1.00 ....VEÍCULO IRE 8146;........ -SUPORTE AMORTECEDOR;......... 106,00 106,00
1.00 .....VEÍCULO IRA 3082;....... -TERMINAL DIREÇÃO PD-3136;....... 170,00 170,00
1.00 -ENGATE RÁPIDO AR;........... 29,00 29,00
1.00 .....VEÍCULO VAN ESPECIAL;.... -ROLAMENTO 627 TRC;........... 6,00 6,00
1.00 .....VEÍCULO ISB 7372;........ -CRUZETA CARDAN 5-160XM;......... 85,00 85,00
1.00 -AMORTECEDOR;........... 210,00 210,00
6.00 -PARAFUSO DE RODA 18 X 85;...... 21,00 126,00
1.00 ......VEÍCULO ISZ 8217;.......... -MOLA AG101-01B;........... 480,00 480,00
2.00 -BUCHA DE MOLA R-368;......... 50,00 100,00
1.00 -PINO DE CENTRO 1/2 X8;.......... 20,00 20,00
1.00 -GRAMPO DE MOLA 5/8 X 82 X 260;.. 28,00 28,00
1.00 .....VEÍCULO IKK 1657;....... -CORREIA 8PK 1420;........... 75,00 75,00
4.00 -PARAFUSO 20 X 120;........... 10,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ESCOLAR NOS MESES DE MAIO E JUNHO;......... ....VEÍCULO ISB 7372;.......... -ELETRODO;.............. -PINO DE CENTRO;............. -FERRO;.................. -PANO;.................. -GRAMPO DE MOLA 5/8 X 80 X 280;.. -MOLA AG 101-02;............ .....VEÍCULO ISZ 8217;.......... -PINO DE CENTRO 12 X 170;........ .....VEÍCULO IKK 1657;........ -EMENDA 12MM;............ -GRAMPO 3/4;................. ....VEÍCULO IRE 8146;........ -SUPORTE AMORTECEDOR;......... .....VEÍCULO IRA 3082;....... -TERMINAL DIREÇÃO PD-3136;....... -ENGATE RÁPIDO AR;........... .....VEÍCULO VAN ESPECIAL;.... -ROLAMENTO 627 TRC;........... .....VEÍCULO ISB 7372;........ -CRUZETA CARDAN 5-160XM;......... -AMORTECEDOR;........... -PARAFUSO DE RODA 18 X 85;...... ......VEÍCULO ISZ 8217;.......... -MOLA AG101-01B;........... -BUCHA DE MOLA R-368;......... -PINO DE CENTRO 1/2 X8;.......... -GRAMPO DE MOLA 5/8 X 82 X 260;.. .....VEÍCULO IKK 1657;....... -CORREIA 8PK 1420;........... -PARAFUSO 20 X 120;........... 2.370,00
17/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.370,00
18/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2019 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 2.370,00
TOTAL 2.370,00 2.370,00 2.370,00
SALDO A PAGAR 0,00