O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4039 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS;....................... ....VAN DUCATO IUX 8797;........ -KIT DE EMBRIAGEM;............. 2.560,00 2.560,00
1.00 -KIT CORREIA DO COMANDO;...... 850,00 850,00
1.00 -COXIM CAIXA L.E.;..... 180,00 180,00
1.00 -COXIM MOTOR L.E.;......... 360,00 360,00
1.00 -SONDA LAMBDA;........ 380,00 380,00
1.00 -PIVO SUSPENÇÃO L.E.;....... 180,00 180,00
1.00 -JOGO DE PASTILHO DE FREIO DIANTEIRO;.................. 160,00 160,00
1.00 .....VEÍCULO GOL IXR 6044;.... -FILTRO DE ÓLEO;............. 35,00 35,00
1.00 -ARRUELA VEDAÇÃO;...... 10,00 10,00
1.00 ...VEÍCULO GOL IYO 9648;....... -FILTRO DE ÓLEO;.......... 35,00 35,00
1.00 -LÂMPADA DE VIDRO;........... 5,00 5,00
1.00 ....VEÍCULO GOL IXE 3790;...... -KIT CORREIA COMANDO;........ 230,00 230,00
1.00 -LÂMPADA;............. 10,00 10,00
1.00 -CORREIA GPK 1200 SF;....... 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS;....................... ....VAN DUCATO IUX 8797;........ -KIT DE EMBRIAGEM;............. -KIT CORREIA DO COMANDO;...... -COXIM CAIXA L.E.;..... -COXIM MOTOR L.E.;......... -SONDA LAMBDA;........ -PIVO SUSPENÇÃO L.E.;....... -JOGO DE PASTILHO DE FREIO DIANTEIRO;.................. .....VEÍCULO GOL IXR 6044;.... -FILTRO DE ÓLEO;............. -ARRUELA VEDAÇÃO;...... ...VEÍCULO GOL IYO 9648;....... -FILTRO DE ÓLEO;.......... -LÂMPADA DE VIDRO;........... ....VEÍCULO GOL IXE 3790;...... -KIT CORREIA COMANDO;........ -LÂMPADA;............. -CORREIA GPK 1200 SF;....... 5.075,00
15/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 5.075,00
16/07/2019 Pagamento de Empenho 4039/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.075,00
TOTAL 5.075,00 5.075,00 5.075,00
SALDO A PAGAR 0,00