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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4040 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS;...................... ...VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.. -SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO COMANDO e SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMB;................. 630,00 630,00
1.00 ....VEÍCULO GOL IXE 3790;...... -SERVIÇO DE3 MÃO DE OBRA;.... 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS;...................... ...VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.. -SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO COMANDO e SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMB;................. ....VEÍCULO GOL IXE 3790;...... -SERVIÇO DE3 MÃO DE OBRA;.... 750,00
15/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 750,00
16/07/2019 Pagamento de Empenho 4040/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00