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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4042 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUB. PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS: ...VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.. -ÓLEO 80 CAIXA;............. 25,00 50,00
4.00 ...VEÍCULO GOL IXR 6044;..... -LT. DE ÓLEO;.............. 43,00 172,00
4.00 ...VEÍCULO GOL IYO 9648;......... -LT. DE ÓLEO 5W40;........... 43,75 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUB. PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS: ...VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.. -ÓLEO 80 CAIXA;............. ...VEÍCULO GOL IXR 6044;..... -LT. DE ÓLEO;.............. ...VEÍCULO GOL IYO 9648;......... -LT. DE ÓLEO 5W40;........... 397,00
15/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 397,00
16/07/2019 Pagamento de Empenho 4042/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 397,00
TOTAL 397,00 397,00 397,00
SALDO A PAGAR 0,00