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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4045 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV e PAIF;...... .......OFICINA 01............ -VASOS EM MDF CRU 15X15X8CM;.... 6,95 417,00
10.00 -COLA INSTANTÂNEA 100GR;......... 22,90 229,00
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM AMARELO;............... 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM AZUL CLARO;............... 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM AZUL ESCURO;......................... 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM BEGE; 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM BRANCO;................... 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM LILÁS;...................... 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM PRETO;...................... 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM ROSA BEBE;........................ 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM ROSA PINK;.................... 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM ROXO; 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM VERMELHO;................. 1,85 9,25
5.00 -EVA VERDE CLARO;............... 1,85 9,25
5.00 -EVA. VERDE ESCURO;............. 1,85 9,25
20.00 -PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO;............. 16,90 338,00
70.00 .......OFICINA 02............. -BOLAS DE ISOPOR COR BRANCA 10CM DE CIRCUNFERÊNCIA;............. 3,50 245,00
10.00 -COLA INSTANTÂNEA 100GR;........ 22,90 229,00
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM AMARELO;................... 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM AZUL ESCURO;................... 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM BEGE;..................... 1,85 9,25
5.00 -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM BRANCO;................ 1,85 9,25
1.00 -TESOURA DE TECIDO ZIG ZAG (PICOTE) 24CM DE CUMPRIMENTO;... 49,95 49,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV e PAIF;...... .......OFICINA 01............ -VASOS EM MDF CRU 15X15X8CM;.... -COLA INSTANTÂNEA 100GR;......... -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM AMARELO;............... -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM AZUL CLARO;............... -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM AZUL ESCURO;......................... -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM BEGE; -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM BRANCO;................... -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM LILÁS;...................... -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM PRETO;...................... -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM ROSA BEBE;........................ -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM ROSA PINK;.................... -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM ROXO; -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM VERMELHO;................. -EVA VERDE CLARO;............... -EVA. VERDE ESCURO;............. -PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO;............. .......OFICINA 02............. -BOLAS DE ISOPOR COR BRANCA 10CM DE CIRCUNFERÊNCIA;............. -COLA INSTANTÂNEA 100GR;........ -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM AMARELO;................... -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM AZUL ESCURO;................... -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM BEGE;..................... -EVA.40 X60CM ESPESSURA 1MM BRANCO;................ -TESOURA DE TECIDO ZIG ZAG (PICOTE) 24CM DE CUMPRIMENTO;... 1.665,20
17/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.665,20
17/07/2019 Pagamento de Empenho 4045/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.665,20
TOTAL 1.665,20 1.665,20 1.665,20
SALDO A PAGAR 0,00