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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DORVALINA PAGNUSSAT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4077 Data de lançamento: 08/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 EMPENHO GLOBAL PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL E PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA MENSAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JOANES Nº41 BAIRRO MENINO DEUS,ONDE ESTÁ INSTALADO O DEPAR TAMENTO DE MEIO AMBIENTE,CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº152/2017....................... -PAGAMENTO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2018................... 43,33 1.040,00
6.00 -PAGAMENTO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2019....................... 1.300,00 7.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2019 EMPENHO GLOBAL PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL E PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA MENSAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JOANES Nº41 BAIRRO MENINO DEUS,ONDE ESTÁ INSTALADO O DEPAR TAMENTO DE MEIO AMBIENTE,CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº152/2017....................... -PAGAMENTO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2018................... -PAGAMENTO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2019....................... 8.840,00
16/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.040,00
19/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4077/2019 - REF.A 24 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME RECIBO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA Nº 06/2019. DORVALINA PAGNUSSAT - 7926 1.040,00
01/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.300,00
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4077/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2019,CONFORME RECIBO Nº07/2019. DORVALINA PAGNUSSAT - 7926 1.300,00
05/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.300,00
11/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4077/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME RECIBO S/Nº EMITIDO EM 02/09/2019. DORVALINA PAGNUSSAT - 7926 1.300,00
04/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.300,00
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4077/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O DEPTO.DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL,CONFORME RECIBO Nº09/2019 COMPETÊNCIA SETEMBRO/19. DORVALINA PAGNUSSAT - 7926 1.300,00
04/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.300,00
19/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4077/2019 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2019,REFERENTE AO 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº152/2017. DORVALINA PAGNUSSAT - 7926 1.300,00
20/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.300,00
20/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.300,00
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4077/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.300,00
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4077/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.300,00
TOTAL 8.840,00 8.840,00 8.840,00
SALDO A PAGAR 0,00