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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4109 Data de lançamento: 09/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- GBF FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO GOL IWT 6961,DO BOLSA FAMÍLIA;......... -BATERIA 50 AMPERES;........... 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO GOL IWT 6961,DO BOLSA FAMÍLIA;......... -BATERIA 50 AMPERES;........... 280,00
01/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 280,00
15/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2019 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00