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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4113 Data de lançamento: 09/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ;........... -FITA DUREX LARGA;.......... 3,90 78,00
10.00 -COLA BRANCA 110G;............ 2,80 28,00
10.00 -CANETINHA ESCOLAR HIDROGRÁFICA COLORIDA;............... 4,00 40,00
20.00 -MASSA DE MODELAR;.......... 4,00 80,00
10.00 -PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G;... 18,00 180,00
4.00 -PAPEL VERGÉ BRANCO;.......... 13,90 55,60
4.00 -PAPEL VERGÉ ROSA;............. 18,50 74,00
4.00 -PAPEL VERGÉ AZUL;............ 18,50 74,00
10.00 -FITA CORRETIVA;............ 4,40 44,00
1.00 -FOLHA DE OFÍCIO BRANCO;....... 190,00 190,00
10.00 -TINTA GUACHE 6 CORES;.......... 2,95 29,50
5.00 -POST IT COLORIDO;........... 3,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ;........... -FITA DUREX LARGA;.......... -COLA BRANCA 110G;............ -CANETINHA ESCOLAR HIDROGRÁFICA COLORIDA;............... -MASSA DE MODELAR;.......... -PAPEL CANSON A4 BRANCO 140G;... -PAPEL VERGÉ BRANCO;.......... -PAPEL VERGÉ ROSA;............. -PAPEL VERGÉ AZUL;............ -FITA CORRETIVA;............ -FOLHA DE OFÍCIO BRANCO;....... -TINTA GUACHE 6 CORES;.......... -POST IT COLORIDO;........... 888,10
31/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 888,10
05/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4113/2019 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 888,10
TOTAL 888,10 888,10 888,10
SALDO A PAGAR 0,00