O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4155 Data de lançamento: 10/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA QUE SERÁ UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192................ -SEGURO TOTAL PROPOSTA Nº20-4571 974.............................. 2.798,60 8.395,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2019 CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA QUE SERÁ UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192................ -SEGURO TOTAL PROPOSTA Nº20-4571 974.............................. 8.395,80
10/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.798,60
12/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4155/2019 - PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, CONFORME BOLETO Nº91130643. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 2.798,60
07/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.798,57
07/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 0,03
08/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. DA 2ª PARCELA DO EMPENHO 4155/2019 - CONFORME BOLETO Nº83443546, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 2.798,60
02/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.798,57
02/09/2019 MOTIVO:BOLETO APRESENTADO PELO CREDOR COM VALOR MENOR QUE O SALDO DO EMPENHO. -0,03
10/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. DA 3ª PARCELA DO EMPENHO 4155/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DA AMBULÂNCIA SAMU 192(EXIGÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA) BOLETO Nº83443547. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 2.798,57
TOTAL 8.395,77 8.395,77 8.395,77
SALDO A PAGAR 0,00