Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
PROCESSO DE N° 793/2019;........
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA;..
-ESTACIONAMENTO (DIA 17 e 30/05/2019)EM PORTO ALEGRE/RS,(VEÍCULOS IWK-6920 e IQE-5417);................... -ESTACIONAMENTO(VEÍCULO IQE-5417)NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 02/07/2019;.... -ESTACIONAMENTO(DIA 21/05/2019); -SERVIÇO DE SOCORRO(ATENDIMENTO EM DOMICILIO P/ O VEÍCULO IQE-5417 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/07/2019);... -ESTACIONAMENTO EM AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/07/2019 VEÍCULO IQE-5417);................. |
56,15 |
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| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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3,15 |
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| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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8,00 |
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| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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20,00 |
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| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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22,00 |
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| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1,50 |
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| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1,50 |
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| 15/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2019
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398 |
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56,15 |
| TOTAL |
56,15 |
56,15 |
56,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |