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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4178 Data de lançamento: 11/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:11 a 12/07/2019 MOTIVO:CONDUZIR OS SECRETÁRIOS DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , DA AGRICULTURA E A SERVIDORA SABRINA DE OLIVEIRA EM CURSO NA FAMURS........................... PORTARIA DE VIAGEM Nº080......... EMISSÃO DA PORTARIA:11/07/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2019 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:11 a 12/07/2019 MOTIVO:CONDUZIR OS SECRETÁRIOS DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , DA AGRICULTURA E A SERVIDORA SABRINA DE OLIVEIRA EM CURSO NA FAMURS........................... PORTARIA DE VIAGEM Nº080......... EMISSÃO DA PORTARIA:11/07/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 375,00
11/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 375,00
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2019 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00