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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4184 Data de lançamento: 12/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Manutenção Classe Educação Especial
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1773;............ 88,20 88,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2019 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1773;............ 88,20
12/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO....Conforme Nota Fiscal Nº U/007937585; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1773;............ 88,20
16/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2019 OI SA - 8968 88,20
TOTAL 88,20 88,20 88,20
SALDO A PAGAR 0,00