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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JORGE AUGUSTO TRAMONTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4207 Data de lançamento: 12/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01 CONTROLE PARA O AR CONDICIONADO DA SALA DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS;........................... -CONTROLE SPLIT;........... 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01 CONTROLE PARA O AR CONDICIONADO DA SALA DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS;........................... -CONTROLE SPLIT;........... 120,00
31/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 120,00
05/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4207/2019 JORGE AUGUSTO TRAMONTINI - 430 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00