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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO SERGIO ARAUJO ALVES - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4210 Data de lançamento: 12/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS NO "SEGUNDO ENCONTRO DE MÃES ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 17/07/2019;............. -CANUDINHOS DE FRANGO;..... 0,70 70,00
100.00 -BARQUETE DE PICLES;......... 0,70 70,00
100.00 -MINI HAMBURGUER;.......... 0,70 70,00
150.00 -PASTEL DE CARNE;........ 0,70 105,00
150.00 -RISOLES;.......... 0,70 105,00
100.00 -ENROLADINHO DE SALSICHA ASSADO;. 0,70 70,00
100.00 -BOLINHA DE QUEIJO;.......... 0,70 70,00
150.00 -NEGRINHO;............... 0,85 127,50
150.00 -BRANQUINHO;............ 0,85 127,50
100.00 -DOCE DE LEITE EM PÓ;........ 0,85 85,00
100.00 -COPOS DESCARTÁVEIS 200ML;... 0,07 6,80
5.00 -GUARDANAPOS DE PAPEL PCT COM 50UN;..................... 1,90 9,50
10.00 -PRATINHOS DESCARTÁVEIS PCT COM 10UN;................... 1,30 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS NO "SEGUNDO ENCONTRO DE MÃES ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 17/07/2019;............. -CANUDINHOS DE FRANGO;..... -BARQUETE DE PICLES;......... -MINI HAMBURGUER;.......... -PASTEL DE CARNE;........ -RISOLES;.......... -ENROLADINHO DE SALSICHA ASSADO;. -BOLINHA DE QUEIJO;.......... -NEGRINHO;............... -BRANQUINHO;............ -DOCE DE LEITE EM PÓ;........ -COPOS DESCARTÁVEIS 200ML;... -GUARDANAPOS DE PAPEL PCT COM 50UN;..................... -PRATINHOS DESCARTÁVEIS PCT COM 10UN;................... 929,30
31/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 929,30
05/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2019 Paulo Sergio Araujo Alves - MEI - 12712 929,30
TOTAL 929,30 929,30 929,30
SALDO A PAGAR 0,00