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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4213 Data de lançamento: 12/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- GBF FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O USO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA;. -CANETA VERMELHA BIC;..... 35,00 35,00
2.00 -CANETA PRETA BIC;.......... 35,00 70,00
2.00 -CANETA AZUL BIC;............ 35,00 70,00
3.00 -CLIPS 12/0;.............. 4,00 12,00
1.00 -BORRACHA;................... 15,00 15,00
100.00 -PAPEL VERGE BRANCO;............ 0,40 40,00
50.00 -PAPEL VERGE CREME;.......... 0,40 20,00
25.00 -PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO;................. 2,50 62,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O USO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA;. -CANETA VERMELHA BIC;..... -CANETA PRETA BIC;.......... -CANETA AZUL BIC;............ -CLIPS 12/0;.............. -BORRACHA;................... -PAPEL VERGE BRANCO;............ -PAPEL VERGE CREME;.......... -PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO;................. 324,50
31/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 324,50
05/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2019 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 324,50
TOTAL 324,50 324,50 324,50
SALDO A PAGAR 0,00