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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RICARDO PARISOTTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4342 Data de lançamento: 24/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO IRE 8146,QUE FAZ O TRAJETO DA GRANDESPE E FABIANO;.. -REPARO 509;.............. 128,00 128,00
1.00 -BOMBA DE PALHETA 308;......... 385,00 385,00
1.00 -GAME DE COMANDO 637;.......... 840,00 840,00
1.00 -PISTÃO DO AVANCO;....... 265,00 265,00
4.00 -ROLETE;.............. 60,00 240,00
4.00 -PINO DO ROLETE;........... 25,00 100,00
4.00 -BICO INJETOR;............. 145,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO IRE 8146,QUE FAZ O TRAJETO DA GRANDESPE E FABIANO;.. -REPARO 509;.............. -BOMBA DE PALHETA 308;......... -GAME DE COMANDO 637;.......... -PISTÃO DO AVANCO;....... -ROLETE;.............. -PINO DO ROLETE;........... -BICO INJETOR;............. 2.538,00
19/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.538,00
16/09/2019 Pagamento de Empenho 4342/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.538,00
TOTAL 2.538,00 2.538,00 2.538,00
SALDO A PAGAR 0,00