Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. janeiro2019 |
6.162,47 |
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| 30/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/19 |
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6.162,47 |
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| 30/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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18,15 |
| 30/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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793,11 |
| 30/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.121,94 |
| 30/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.859,71 |
| 31/01/2019 |
Pagamento de Empenho 437/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.369,56 |
| TOTAL |
6.162,47 |
6.162,47 |
6.162,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |