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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4381 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;........... ......IRY 1376.................. -CORRENTE DE 1/2;.... 24,00 192,00
1.00 -MOLA;.......... 170,00 170,00
1.00 -PINO DE CENTRO 12 X 200;..... 12,00 12,00
2.00 -GANCHOS 5/16;..... 33,00 66,00
1.00 ........ILA 0036........ -BUCHA MOLA 30MM;...... 16,00 16,00
1.00 -PINO DE CENTRO 12 X 200;... 12,00 12,00
2.00 -PINO TRAVA;.... 7,00 14,00
2.00 -ARRUELAS 30MM;..... 3,00 6,00
3.50 .........OFICINA...... -CHAPAS;................ 10,00 35,00
6.50 -TUBOS;.............. 10,00 65,00
2.00 .....ROLO............... -TERMINAL OLHAL 1/2;....... 18,00 36,00
2.00 -BRAÇADEIRAS;........ 2,00 4,00
6.00 -PARAFUSO 12 X 60 C/ PORCA E ARRUELAS LISAS;......... 2,00 12,00
2.00 .....TRATOR M.FERGUNSON 290..... -QUEBRA DEDO;.......... 4,00 8,00
1.00 -PARAFUSO 16 X 80 C/ POCA;. 10,00 10,00
1.00 -SUPORTE P/ BATERIA;....... 80,00 80,00
2.00 -CORREIA B 57;......... 30,00 60,00
1.00 .....RETROESCAVADEIRA... -CONEXÃO 8165-10-10;....... 50,00 50,00
2.00 ........RETRO PAC 2......... -ANEL DE PRESSÃO;...... 2,50 5,00
6.00 -ANEL ORING 2";....... 2,00 12,00
2.00 -DENTES 7903;........ 130,00 260,00
4.00 -PARAFUSO 3/4 C/ PORCA;..... 8,00 32,00
800.00 -ELETRODO 6063;....... 0,02 16,00
70.00 -PARAFUSO 1/4 X 1.1/2;..... 1,00 70,00
140.00 -ARRUELAS LISA 5/16;........... 0,30 42,00
140.00 -ARRUELAS LISA 3/8;..... 0,30 42,00
2.00 ....CATERPILLAR 416E;....... -ARRUELAS LISA 2";......... 15,00 30,00
4.00 -BUCHAS;............. 80,00 320,00
6.20 -CORRENTE 1/2;...... 25,00 155,00
3.00 -PARAFUSO 18 X 90;......... 7,00 21,00
3.00 -PARAFUSO 18;.......... 3,00 9,00
2.00 -ABRAÇADEIRAS;..... 6,00 12,00
1.00 -PANOS P/ LIMPEZA;....... 6,00 6,00
2.00 -CONEXÃO 8165-08-10;........ 35,00 70,00
1.00 -PORCA 1.1/8 XFPP;...... 35,00 35,00
1.00 ...CAMINHÃO 2729 K 6X4;...... -EMENDA 16MM;......... 24,00 24,00
2.00 -PARAFUSO 12 X 60;........ 5,00 10,00
8.00 -CONTRA-PINO 5/16 X 2";...... 3,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;........... ......IRY 1376.................. -CORRENTE DE 1/2;.... -MOLA;.......... -PINO DE CENTRO 12 X 200;..... -GANCHOS 5/16;..... ........ILA 0036........ -BUCHA MOLA 30MM;...... -PINO DE CENTRO 12 X 200;... -PINO TRAVA;.... -ARRUELAS 30MM;..... .........OFICINA...... -CHAPAS;................ -TUBOS;.............. .....ROLO............... -TERMINAL OLHAL 1/2;....... -BRAÇADEIRAS;........ -PARAFUSO 12 X 60 C/ PORCA E ARRUELAS LISAS;......... .....TRATOR M.FERGUNSON 290..... -QUEBRA DEDO;.......... -PARAFUSO 16 X 80 C/ POCA;. -SUPORTE P/ BATERIA;....... -CORREIA B 57;......... .....RETROESCAVADEIRA... -CONEXÃO 8165-10-10;....... ........RETRO PAC 2......... -ANEL DE PRESSÃO;...... -ANEL ORING 2";....... -DENTES 7903;........ -PARAFUSO 3/4 C/ PORCA;..... -ELETRODO 6063;....... -PARAFUSO 1/4 X 1.1/2;..... -ARRUELAS LISA 5/16;........... -ARRUELAS LISA 3/8;..... ....CATERPILLAR 416E;....... -ARRUELAS LISA 2";......... -BUCHAS;............. -CORRENTE 1/2;...... -PARAFUSO 18 X 90;......... -PARAFUSO 18;.......... -ABRAÇADEIRAS;..... -PANOS P/ LIMPEZA;....... -CONEXÃO 8165-08-10;........ -PORCA 1.1/8 XFPP;...... ...CAMINHÃO 2729 K 6X4;...... -EMENDA 16MM;......... -PARAFUSO 12 X 60;........ -CONTRA-PINO 5/16 X 2";...... 2.043,00
13/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 2.043,00
06/12/2019 Pagamento de Empenho 4381/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.043,00
TOTAL 2.043,00 2.043,00 2.043,00
SALDO A PAGAR 0,00