| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 4388 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.......................... -BOMBA D/ H;.......... | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 1.00 | -CORREIA ACESSORIO;........ | 107,00 | 107,00 |
| 1.00 | -BIELETA;.............. | 86,00 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.......................... -BOMBA D/ H;.......... -CORREIA ACESSORIO;........ -BIELETA;.............. | 1.683,00 | ||
| 09/08/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.683,00 | ||
| 12/08/2019 | Pagamento de Empenho 4388/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.683,00 | ||
| TOTAL | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||