O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4391 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incremento temporário do PAB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS;............. ....AMBULÂNCIA IZG 7J06........ -ISOLANTE TERMICO;............. 40,00 40,00
1.00 -CARGA ÓLEO ACO;......... 80,00 80,00
1.00 -CARGA GÁS ACO;............. 180,00 180,00
2.00 ......GOL IYO 9647;.......... -LÂMPADA H4;......... 30,00 60,00
2.00 -BASE VIDRO ;.............. 5,00 10,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO;........... 30,00 30,00
1.00 -FILTRO COMBUSTIVEL;....... 40,00 40,00
1.00 .....GOL IYO 9648............. -FILTO DE ÓLEO;............ 35,00 35,00
1.00 -FILTRO DE COMB;............ 40,00 40,00
1.00 ..........GOL IYO 9649;...... -FILTRO DE ÓLEO;......... 35,00 35,00
1.00 -FILTRO DE COMBUSTIVEL;....... 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS;............. ....AMBULÂNCIA IZG 7J06........ -ISOLANTE TERMICO;............. -CARGA ÓLEO ACO;......... -CARGA GÁS ACO;............. ......GOL IYO 9647;.......... -LÂMPADA H4;......... -BASE VIDRO ;.............. -FILTRO DE ÓLEO;........... -FILTRO COMBUSTIVEL;....... .....GOL IYO 9648............. -FILTO DE ÓLEO;............ -FILTRO DE COMB;............ ..........GOL IYO 9649;...... -FILTRO DE ÓLEO;......... -FILTRO DE COMBUSTIVEL;....... 590,00
09/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 590,00
12/08/2019 Pagamento de Empenho 4391/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00