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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4548 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. folha referente mês 07/2019 332,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 FERIAS REF. folha referente mês 07/2019 332,67
30/07/2019 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/19 332,67
30/07/2019 Pagamento de Empenho 4548/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 332,67
TOTAL 332,67 332,67 332,67
SALDO A PAGAR 0,00