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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4613 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref. patronal: folha referente mês 07/2019 799,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 Empenho ref. patronal: folha referente mês 07/2019 799,82
30/07/2019 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/19 799,82
30/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Programa Primeira Infância 35,68
16/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2019 INSS - 9672 764,14
TOTAL 799,82 799,82 799,82
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 30/07/2019 35,68 Lançada
TOTAL   35,68