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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4718 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NO 2°SEMESTRE DE 2019,PARA OS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;................ -PILHA ALCALINA PEQUENA;........ 1,10 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NO 2°SEMESTRE DE 2019,PARA OS TRABALHOS ROTINEIROS DO PSF INDIGENA;................ -PILHA ALCALINA PEQUENA;........ 44,00
17/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 44,00
24/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2019 PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI - 12980 44,00
TOTAL 44,00 44,00 44,00
SALDO A PAGAR 0,00