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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4724 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incremento temporário do PAB
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO P/ PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SER UTILIZADO NOS ESFs;.... -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML(AMARELO);..... 95,00 95,00
1.00 -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML(AZUL);..... 95,00 95,00
1.00 -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML(VERMELHO);..... 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO P/ PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA SER UTILIZADO NOS ESFs;.... -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML(AMARELO);..... -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML(AZUL);..... -REFIL DE TINTA EPSON L 380-PESO LÍQUIDO 70ML(VERMELHO);..... 285,00
09/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 285,00
12/08/2019 Pagamento de Empenho 4724/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00