| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4732 | Data de lançamento: | 30/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:......... -4001739859;.............. | 493,23 | 493,23 |
| 1.00 | -3083247945;.......... | 440,22 | 440,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:......... -4001739859;.............. -3083247945;.......... | 933,45 | ||
| 30/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...Conforme Nota Fiscal Nº U/040554284; U/040540056; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:......... -4001739859;.............. -3083247945;........... | 933,45 | ||
| 05/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4732/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 933,45 | ||
| TOTAL | 933,45 | 933,45 | 933,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||