| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 4775 | Data de lançamento: | 02/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;......................... -LITROS DE ÓLEO;............. | 32,50 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;......................... -LITROS DE ÓLEO;............. | 260,00 | ||
| 19/08/2019 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 260,00 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Empenho 4775/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||