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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4775 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;......................... -LITROS DE ÓLEO;............. 32,50 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;......................... -LITROS DE ÓLEO;............. 260,00
19/08/2019 LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. 260,00
20/08/2019 Pagamento de Empenho 4775/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00