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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4778 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS;......... -ARROZ;............. 2,45 9,80
7.00 -SALSICHÃO MISTO;............ 12,00 84,00
6.00 -BANANAS;........... 2,00 12,00
6.00 -MASSA ESPAGUETE,500GR;.......... 2,50 15,00
7.00 EXTRATO DE TOMATE,320GR;.... 1,50 10,50
1.00 -TOMATE;............ 6,25 6,25
3.00 -CARNE DE FRANGO(PEITO);..... 8,79 26,37
1.00 -CAFÉ,VIDRO PEQUENO;......... 3,75 3,75
1.00 -CHOCOLATE EM PÓ,400GR;....... 3,50 3,50
1.00 -QUEIJO FATIADO,500GR;........ 13,90 13,90
1.00 -CHIMIA DOCE,40GR;.......... 4,00 4,00
5.00 -FRANGO COXA E SOBRE COXA;..... 7,19 35,95
4.00 -BOLACHA SALGADA;......... 3,99 15,96
4.00 -BOLACHA DOCE;............ 3,49 13,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS;......... -ARROZ;............. -SALSICHÃO MISTO;............ -BANANAS;........... -MASSA ESPAGUETE,500GR;.......... EXTRATO DE TOMATE,320GR;.... -TOMATE;............ -CARNE DE FRANGO(PEITO);..... -CAFÉ,VIDRO PEQUENO;......... -CHOCOLATE EM PÓ,400GR;....... -QUEIJO FATIADO,500GR;........ -CHIMIA DOCE,40GR;.......... -FRANGO COXA E SOBRE COXA;..... -BOLACHA SALGADA;......... -BOLACHA DOCE;............ 254,94
21/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 254,94
22/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2019 Elisandra de Souza Fiuza - MEI - 13400 254,94
TOTAL 254,94 254,94 254,94
SALDO A PAGAR 0,00