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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4786 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incremento temporário do PAB
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/QUIMICO, PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E DEMAIS ESFs;.................. -SPRAY MATA INSETO;........... 6,69 200,70
20.00 -GRANULADO VENENO P/ RATO;..... 0,69 13,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/QUIMICO, PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E DEMAIS ESFs;.................. -SPRAY MATA INSETO;........... -GRANULADO VENENO P/ RATO;..... 214,50
28/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 214,50
09/09/2019 Pagamento de Empenho 4786/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 214,50
TOTAL 214,50 214,50 214,50
SALDO A PAGAR 0,00