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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEçAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4790 Data de lançamento: 05/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO FIESTA ILL 1250;...... -BUCHA ESTABILIZADORA P/ DIANTEIRO;.................. 10,00 20,00
2.00 -BUCHA ESTABILIZADORA P/ TRASEIRA;........................ 10,00 20,00
4.00 -BUCHA TIRANTE DIANTEIRA;........ 20,00 80,00
2.00 -BUCHA BRAÇO PIVO;............. 25,00 50,00
1.00 -FLANGE TRAS. VIRABREQUIM;.... 170,00 170,00
1.00 -SILICONE ALTA TEMPERATURA;..... 30,00 30,00
1.00 -ANTI CHAMA;............... 20,00 20,00
2.00 -FLEXÍVEL DE FREIO DIANTEIRO;.... 25,00 50,00
2.00 -BUCHA FEIXE MOLA TRAS;...... 30,00 60,00
2.00 -BUCHA FEIXE MOLA DIAN;........ 60,00 120,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO;............... 20,00 20,00
1.00 -BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA;..... 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO FIESTA ILL 1250;...... -BUCHA ESTABILIZADORA P/ DIANTEIRO;.................. -BUCHA ESTABILIZADORA P/ TRASEIRA;........................ -BUCHA TIRANTE DIANTEIRA;........ -BUCHA BRAÇO PIVO;............. -FLANGE TRAS. VIRABREQUIM;.... -SILICONE ALTA TEMPERATURA;..... -ANTI CHAMA;............... -FLEXÍVEL DE FREIO DIANTEIRO;.... -BUCHA FEIXE MOLA TRAS;...... -BUCHA FEIXE MOLA DIAN;........ -FILTRO DE ÓLEO;............... -BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA;..... 1.490,00
13/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 1.490,00
14/08/2019 Pagamento de Empenho 4790/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.490,00
TOTAL 1.490,00 1.490,00 1.490,00
SALDO A PAGAR 0,00