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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4817 Data de lançamento: 06/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incremento temporário do PAB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.... -FILTRO DO ÓLEO DIESEL;.......... 139,00 139,00
1.00 -FILTRO ÓLEO MOTOR;............ 67,00 67,00
1.00 -FILTRO DO AR;............... 89,00 89,00
1.00 -SILICONE HT;............ 18,00 18,00
1.00 -CORREIA A/C;................. 78,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.... -FILTRO DO ÓLEO DIESEL;.......... -FILTRO ÓLEO MOTOR;............ -FILTRO DO AR;............... -SILICONE HT;............ -CORREIA A/C;................. 391,00
15/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 391,00
20/08/2019 Pagamento de Empenho 4817/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 391,00
TOTAL 391,00 391,00 391,00
SALDO A PAGAR 0,00