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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4857 Data de lançamento: 07/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS/CONFECÇÃO DE PPCI P/ O GINÁSIO MUNICIPAL E O GINÁSIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO;............. -PROJETO DO EVENTO TEMPORARIO E ANEXOS/LAUDOS;................. 1.300,00 1.300,00
2.00 -TAXA ART;............. 95,00 190,00
1.00 -TAXA DOS BOMBEIROS DO EVENTO TEMPORARIO;............ 879,10 879,10
1.00 -ASSINATURA DO ENGENHEIRO;...... 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS/CONFECÇÃO DE PPCI P/ O GINÁSIO MUNICIPAL E O GINÁSIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO;............. -PROJETO DO EVENTO TEMPORARIO E ANEXOS/LAUDOS;................. -TAXA ART;............. -TAXA DOS BOMBEIROS DO EVENTO TEMPORARIO;............ -ASSINATURA DO ENGENHEIRO;...... 2.489,10
04/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 2.489,10
24/09/2019 Pagamento de Empenho 4857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.489,10
TOTAL 2.489,10 2.489,10 2.489,10
SALDO A PAGAR 0,00