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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4866 Data de lançamento: 07/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(SIEGFRIED HEUSER, RESINA BERNHARD e JOÃO GONÇALVES VIEIRA)e BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;................... -COLA P/ MADEIRA;.......... 12,00 12,00
1.00 -TINTA ACRILICA,SUP.LAV.TREVO DA SORTE;................ 110,90 110,90
1.00 -SELADOR 3,6;............ 26,50 26,50
1.00 -TREVO DA SORTE B.P.3,6;...... 104,10 104,10
1.00 -B.PROT.18 BRANCA,TINTA ACRILICA; 276,00 276,00
5.00 -ACIII;......... 27,00 135,00
10.00 -PARAFUSO C/ BUCHA;..... 0,57 5,70
2.00 -SOLVENTE;............ 16,00 32,00
3.00 -CONVERTOR FER;.... 9,90 29,70
1.00 -ROLO DE LÃ 23CM;......... 45,50 45,50
1.00 -CORANTE;.......... 4,50 4,50
12.00 -ACIII;............. 27,00 324,00
1.00 -CORALIT 3,6;.... 99,00 99,00
1.00 -SOLVENTE;........... 17,00 17,00
2.00 -SUP. LAVAVEL 3,2 MF TREVO DA SORTE,TINTA ACRILICA;......... 110,80 221,60
1.00 -MT DE ARREIA;...... 120,00 120,00
8.00 -SC. DE CIMENTO;........ 30,00 240,00
2.00 -LT. ESMALTE PRETO;..... 24,00 48,00
1.00 -TINTA ACRILICA,TREVO DA SORTE;... 110,90 110,90
1.00 -PNEU COMP. P/ CARRINHO DE MÃO; 65,00 65,00
1.00 -LINHA DE PESCA P/ TIRAR O NÍVEL; 7,30 7,30
1.00 -MANGUEIRA JARDIM ;.... 82,50 82,50
1.00 -ESGUICHO;.......... 14,50 14,50
2.00 -P. ESPAÇADOR;..... 3,90 7,80
8.00 -CX. DESCARGA;....... 33,00 264,00
8.00 -FECHADURA INTERNA;............. 35,00 280,00
1.00 -B.PROT. 3,2 REF.TINTA ACRILICA;.. 63,60 63,60
1.00 -SUP. LAV. VE. ESP. TINTA ACRILICA;............. 115,50 115,50
1.00 -ROLO DE LÃ 9CM;....... 6,00 6,00
1.00 -PINCEL;.......... 9,50 9,50
1.00 -CORALIT 3,6 TINTA ESMALTE;..... 99,00 99,00
1.00 -SOLVENTE;......... 17,00 17,00
1.00 -CORALIT 3,2ML,TINTA ESMALTE;.. 89,20 89,20
24.00 -TELHAS 1,53 X 110X 6MM;...... 29,00 696,00
12.00 -TELHAS 2,44 X 4MM;....... 13,00 156,00
1.00 -TINTA ACRÍLICA 3,2;...... 108,80 108,80
2.00 -PINCEL;......... 2,00 4,00
1.00 -TINTA ACRILICA;........... 36,00 36,00
2.00 -F. 244 X 50 4-;....... 13,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(SIEGFRIED HEUSER, RESINA BERNHARD e JOÃO GONÇALVES VIEIRA)e BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;................... -COLA P/ MADEIRA;.......... -TINTA ACRILICA,SUP.LAV.TREVO DA SORTE;................ -SELADOR 3,6;............ -TREVO DA SORTE B.P.3,6;...... -B.PROT.18 BRANCA,TINTA ACRILICA; -ACIII;......... -PARAFUSO C/ BUCHA;..... -SOLVENTE;............ -CONVERTOR FER;.... -ROLO DE LÃ 23CM;......... -CORANTE;.......... -ACIII;............. -CORALIT 3,6;.... -SOLVENTE;........... -SUP. LAVAVEL 3,2 MF TREVO DA SORTE,TINTA ACRILICA;......... -MT DE ARREIA;...... -SC. DE CIMENTO;........ -LT. ESMALTE PRETO;..... -TINTA ACRILICA,TREVO DA SORTE;... -PNEU COMP. P/ CARRINHO DE MÃO; -LINHA DE PESCA P/ TIRAR O NÍVEL; -MANGUEIRA JARDIM ;.... -ESGUICHO;.......... -P. ESPAÇADOR;..... -CX. DESCARGA;....... -FECHADURA INTERNA;............. -B.PROT. 3,2 REF.TINTA ACRILICA;.. -SUP. LAV. VE. ESP. TINTA ACRILICA;............. -ROLO DE LÃ 9CM;....... -PINCEL;.......... -CORALIT 3,6 TINTA ESMALTE;..... -SOLVENTE;......... -CORALIT 3,2ML,TINTA ESMALTE;.. -TELHAS 1,53 X 110X 6MM;...... -TELHAS 2,44 X 4MM;....... -TINTA ACRÍLICA 3,2;...... -PINCEL;......... -TINTA ACRILICA;........... -F. 244 X 50 4-;....... 4.110,10
19/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 4.110,10
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4866/2019 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 4.110,10
TOTAL 4.110,10 4.110,10 4.110,10
SALDO A PAGAR 0,00