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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4889 Data de lançamento: 08/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incremento temporário do PAB
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -990,40 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649............................. 4.650,33 4.650,33
1.00 -576,23 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648............................. 2.690,53 2.690,53
1.00 -593,86 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9647............................. 2.790,08 2.790,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2019 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -990,40 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9649............................. -576,23 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9648............................. -593,86 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO-9647............................. 10.130,94
08/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 10.130,94
09/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4889/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 10.130,94
TOTAL 10.130,94 10.130,94 10.130,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.