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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4940 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019, PROCESSO DE N° 671/2019;....... -Abacaxi. Unidade, coloração e tamanhos médios e un;........... 4,95 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019, PROCESSO DE N° 671/2019;....... -Abacaxi. Unidade, coloração e tamanhos médios e un;........... 198,00
15/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 108,90
17/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4940/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 108,90
08/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 44,55
12/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4940/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 44,55
10/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 29,70
12/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4940/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29,70
17/12/2019 SALDO REMANESCENTE! ANULADO CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL! -14,85
TOTAL 183,15 183,15 183,15
SALDO A PAGAR 0,00