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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4999 Data de lançamento: 13/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - Serv. Terç. Transporte Escolar
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3726.00 PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -18 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR (ROTA 03)SENDO O TRAJETO ENTRE A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ RS) E FAZENDA TARUMÃ(MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS RS)REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 24/07/2019.... 4,03 15.015,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2019 PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -18 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR (ROTA 03)SENDO O TRAJETO ENTRE A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ RS) E FAZENDA TARUMÃ(MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS RS)REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 24/07/2019.... 15.015,78
19/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 15.015,78
19/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 15.015,78
19/08/2019 Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 4999/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL 300,32
19/08/2019 MOTIVO:NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE ISS -15.015,78
20/08/2019 Pagamento de Empenho 4999/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.715,46
TOTAL 15.015,78 15.015,78 15.015,78
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL 19/08/2019 300,32 Lançada
TOTAL   300,32