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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5008 Data de lançamento: 14/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DE DIABETICOS DO ESF CRUZEIRO QUE ACONTECEU NO DIA 31/07/2019;................ -ABACAXI PEROLA;............ 4,69 18,76
2.30 -MANGA;............ 5,99 13,75
1.25 -SUCO;............... 2,49 3,11
5.00 -BANANA CATURA;............ 2,09 10,44
1.75 -MANGA GALA;................. 5,09 8,88
5.24 -MAMÃO;........... 5,99 31,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DE DIABETICOS DO ESF CRUZEIRO QUE ACONTECEU NO DIA 31/07/2019;................ -ABACAXI PEROLA;............ -MANGA;............ -SUCO;............... -BANANA CATURA;............ -MANGA GALA;................. -MAMÃO;........... 86,33
22/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 86,33
22/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5008/2019 SUPER MORESCO LTDA - 10562 86,33
TOTAL 86,33 86,33 86,33
SALDO A PAGAR 0,00