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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5011 Data de lançamento: 14/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEICULO/MÁQUINA PESADA(PATROLA); -CÂMARA 1.400 X 24TORTUGA;....... 375,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEICULO/MÁQUINA PESADA(PATROLA); -CÂMARA 1.400 X 24TORTUGA;....... 375,00
28/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 375,00
10/09/2019 Pagamento de Empenho 5011/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00