O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5083 Data de lançamento: 21/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:................... ......GOL IXD 9382.............. -LÂMPADA H4................. 35,00 70,00
2.00 -LÂMPADA BASE VIDRO;............. 5,00 10,00
1.00 ....KOMBI IPO 9822............ -JG DE PASTILHA DE FREIO;....... 60,00 60,00
1.00 -JG. LONA FREIO TRAS;.......... 70,00 70,00
1.00 -CILINDRO GN;.............. 45,00 45,00
1.00 -KIT DE PINO DE FREIO DIANT. 40,00 40,00
1.00 -KIT FREIO TRAS;......... 35,00 35,00
1.00 -FECHADURA GUIA P/ MEIO;........ 90,00 90,00
1.00 -LÂMPADA;........... 30,00 30,00
1.00 ......MICRO-ÔNIBUS ISK 8214...... -LÂMPADA 1034 24V;............ 10,00 10,00
1.00 -LÂMPADA H1 24V;............ 25,00 25,00
1.00 -CHICOTE SENSOR;............... 20,00 20,00
1.00 -SOQUETE PAINEL;............ 10,00 10,00
1.00 -LÂMPADA 69;.............. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2019 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:................... ......GOL IXD 9382.............. -LÂMPADA H4................. -LÂMPADA BASE VIDRO;............. ....KOMBI IPO 9822............ -JG DE PASTILHA DE FREIO;....... -JG. LONA FREIO TRAS;.......... -CILINDRO GN;.............. -KIT DE PINO DE FREIO DIANT. -KIT FREIO TRAS;......... -FECHADURA GUIA P/ MEIO;........ -LÂMPADA;........... ......MICRO-ÔNIBUS ISK 8214...... -LÂMPADA 1034 24V;............ -LÂMPADA H1 24V;............ -CHICOTE SENSOR;............... -SOQUETE PAINEL;............ -LÂMPADA 69;.............. 523,00
11/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 523,00
10/10/2019 Pagamento de Empenho 5083/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 523,00
TOTAL 523,00 523,00 523,00
SALDO A PAGAR 0,00