| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 51 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSIVO ATUARIAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS....... -13º SALÁRIO/2018............... | 4.734,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | PASSIVO ATUARIAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS....... -13º SALÁRIO/2018............... | 4.734,45 | ||
| 16/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.734,45 | ||
| 22/01/2019 | Pagamento de Empenho 51/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.734,45 | ||
| TOTAL | 4.734,45 | 4.734,45 | 4.734,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||