| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5200 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 08/2019 | 9.678,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 08/2019 | 9.678,83 | ||
| 28/08/2019 | liquidação folha de pagamento comp.agosto/2019 | 9.678,83 | ||
| 29/08/2019 | VALOR EMPENHADO A MAIOR! | -0,10 | ||
| 29/08/2019 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,10 | ||
| 18/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5200/2019 INSS - 9672 | 9.678,73 | ||
| TOTAL | 9.678,73 | 9.678,73 | 9.678,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||