| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5383 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 08/2019 | 1.387,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mês 08/2019 | 1.387,90 | ||
| 28/08/2019 | liquidação folha de pagamento comp.agosto/2019 | 1.387,90 | ||
| 18/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2019 INSS - 9672 | 1.387,90 | ||
| TOTAL | 1.387,90 | 1.387,90 | 1.387,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||