| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5384 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref: folha referente mês 08/2019 | 3.635,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | Empenho ref: folha referente mês 08/2019 | 3.635,53 | ||
| 28/08/2019 | liquidação folha de pagamento comp.agosto/2019 | 3.635,53 | ||
| 28/08/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Programa Primeira Infância | 68,03 | ||
| 28/08/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Programa Primeira Infância | 448,76 | ||
| 29/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2019 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 3.118,74 | ||
| TOTAL | 3.635,53 | 3.635,53 | 3.635,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 28/08/2019 | 68,03 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 28/08/2019 | 448,76 | Lançada | |
| TOTAL | 516,79 |