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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5559 Data de lançamento: 04/09/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incremento temporário do PAB
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍPIO CONFORME TP-007/2019... -ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M....... 3,02 181,20
1.00 LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº. 11, COM 100 U 21,83 21,83
1.00 LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº. 22, COM 100 U 21,83 21,83
50.00 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7 0,89 44,50
50.00 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5 0,89 44,50
50.00 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 8 0,89 44,50
6.00 LUVAS DESCARTÁVEIS COM 100 UNIDADES EM PLASTICO ES 6,36 38,16
3.00 SERINGA 20 ML C/ AGULHAS C/ 100 UNIDADES 41,76 125,28
300.00 ESPECULO VAGINAL M 0,65 195,00
250.00 ESPECULO VAGINAL P 0,62 155,00
40.00 ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES 2,83 113,20
600.00 SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINADO (BRANCO) 30 LITRO 0,09 54,00
2.00 GEL CONDUTOR P/ SOMAR COM 05 KG 16,64 33,28
200.00 AGUA DESTILADA PARA INJEÇAO 5 ML 0,16 32,00
200.00 AGUA DESTILADA PARA INJEÇAO 10 ML 0,16 32,00
1.00 VASELINA LIQUIDA DE 1 LITRO 13,86 13,86
6.00 FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100 ML, SPRAY 5,37 32,22
8.00 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (PEROXIDO DE HIDROGENIO 1,01 8,08
10.00 FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 2,40 24,00
4.00 DESINFETANTE HOSPITALAR, SOLUÇAO A 1% HIPOCLORITO 4,41 17,64
20.00 ATADURAS DE 08 SCM 0,24 4,80
20.00 ATADURAS DE 10 CM 0,30 6,00
10.00 ATADURAS DE 20 CM 0,57 5,70
20.00 SONDA FOLEY 14 CM 2,50 50,00
50.00 BOLSA COLETORA PARA URINA 2,56 128,00
60.00 LUVAS ESTERILIZADAS CIRURGICAS, DE 7, 7,5 E 8 0,89 53,40
6.00 DETERGENTES ENZIMATICOS 16,89 101,34
6.00 APARELHOS DE MEDIR PRESSAO 46,80 280,80
6.00 NEBOLIZADORES + MASCARA 5,27 31,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2019 AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NAS UBS's DO MUNICÍPIO CONFORME TP-007/2019... -ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M....... LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº. 11, COM 100 U LAMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO Nº. 22, COM 100 U LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 8 LUVAS DESCARTÁVEIS COM 100 UNIDADES EM PLASTICO ES SERINGA 20 ML C/ AGULHAS C/ 100 UNIDADES ESPECULO VAGINAL M ESPECULO VAGINAL P ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO INFECTO-CONTAMINADO (BRANCO) 30 LITRO GEL CONDUTOR P/ SOMAR COM 05 KG AGUA DESTILADA PARA INJEÇAO 5 ML AGUA DESTILADA PARA INJEÇAO 10 ML VASELINA LIQUIDA DE 1 LITRO FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100 ML, SPRAY AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (PEROXIDO DE HIDROGENIO FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE DESINFETANTE HOSPITALAR, SOLUÇAO A 1% HIPOCLORITO ATADURAS DE 08 SCM ATADURAS DE 10 CM ATADURAS DE 20 CM SONDA FOLEY 14 CM BOLSA COLETORA PARA URINA LUVAS ESTERILIZADAS CIRURGICAS, DE 7, 7,5 E 8 DETERGENTES ENZIMATICOS APARELHOS DE MEDIR PRESSAO NEBOLIZADORES + MASCARA 1.893,74
24/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 722,00
12/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5559/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 722,00
12/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 772,50
13/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5559/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 772,50
17/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 143,48
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5559/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 143,48
31/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 224,14
20/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5559/2019 - CONFORME DANFE Nº000.053.258 SÉRIE 1. LA DALLA PORTA JUNIOR - 10769 224,14
31/12/2020 saldo não utilizado -31,62
TOTAL 1.862,12 1.862,12 1.862,12
SALDO A PAGAR 0,00